用友t3怎么反结账

步骤/方式1

点开总账系统,点击【月末结账】

步骤/方式2

选中需要取消结账的月份,同时按“Cthl+Shift+F6”;

步骤/方式3

输入登录操作员的密码,【确定】即可

步骤/方式4

确定后,可以看到12月份【是否结账】的标识已经是空白,然后点击取消,反结账完成

用友t3如何反记账

用友T3如何反记账

用友T3反记账点击用友软件界面上的月末结账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+shift+f6 ,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可。

用友T3如何反记账

在用友T3中,反记账的操作如下:

1. 登录用友T3财务系统,选择“凭证管理”模块,点击“反记账”按钮。

2. 在弹出的“反记账”窗口中,选择要反记账的凭证所属的会计期间和凭证类型。

3. 在凭证列表中,选择需要反记账的凭证,点击“反记账”按钮。

4. 系统会提示反记账的结果,确认无误后点击“确定”按钮。

5. 反记账完成后,反记账的凭证会被删除并且相关科目的余额也会被恢复到反记账前的状态。

注意事项:

1. 反记账操作要谨慎,一旦操作完成后无法恢复。

2. 反记账只能针对当期未结账的会计期间进行操作。

用友T3如何反记账

用友t3反记账:

执行:总账—期末—期末对账功能,在打开的界面中,单击或选择要反记账的月份,按ctrl+h键,将凭证恢复记账前状态功能激活。

执行:总账—凭证—恢复记账前状态,在打开的对话在框中,对恢复方式做出选择,进入下一步,输入主管密码,即可完成取消记账的工作。

用友t3如何反记账

怎么使用t3用友进行反记账处理

系统反记账的具体步骤   

1. 反结账:总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6——显示取消结账即可。   

2. 反记账:总账——其末——对账——在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出 总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定 。   

3. 取消审核(应有审核人取消审核):总账——凭证——审核凭证——确认——确定——审核——成批取消审核——确定——退出——退出。

用友t3如何反记账

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